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        上市公司及擬上市企業內控建設進一步強化
        來源:證券時報網作者:賀覺淵2023-12-16 07:45

        證券時報記者 賀覺淵

        12月15日,財政部、證監會發布《關于強化上市公司及擬上市企業內部控制建設推進內部控制評價和審計的通知》?!锻ㄖ芬?,各上市公司應嚴格按照有關要求,持續優化內部控制制度,完善風險評估機制,加強內部控制評價和審計。

        《通知》提出,各上市公司應嚴格執行企業內部控制規范體系和《公開發行證券的公司信息披露編報規則第21號——年度內部控制評價報告的一般規定》有關要求,真實、準確、完整披露公司內部控制相關信息,每年在披露公司年度報告的同時,披露經董事會批準的公司內部控制評價報告以及會計師事務所出具的財務報告內部控制審計報告。

        《通知》明確,目前尚未按照企業內部控制規范體系要求實施內部控制審計的創業板和北京證券交易所上市公司,應自披露公司2024年年報開始,披露經董事會批準的公司內部控制評價報告以及會計師事務所出具的財務報告內部控制審計報告。

        《通知》提出,擬上市企業應自提交以2024年12月31日為審計截止日的申報材料開始,提供會計師事務所出具的無保留意見的財務報告內部控制審計報告。已經在審的擬上市企業,應于更新2024年年報材料時提供上述材料。

        《通知》要求,通過發行上市審核并于本通知發布當年上市的公司,最遲應在披露上市后下一個會計年度的年報的同時,披露經董事會批準的公司內部控制評價報告以及會計師事務所出具的財務報告內部控制審計報告;通過發行上市審核并于本通知發布次年上市的公司,應在披露上市當年度的年報的同時,披露經董事會批準的公司內部控制評價報告以及會計師事務所出具的財務報告內部控制審計報告。

        責任編輯: 孫孝熙
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